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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000316
Nro. de Timbrado
14076228
Monto de la Factura
₲ 4.285.721
Nro. de Orden de Pago
15450
Fecha de Orden de Pago
19-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.036.838
IVA
₲ 389.611

Retención DNCP
₲ 15.117
Retención IVA
₲ 116.883
Retención Renta
₲ 116.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JUANA VALIENTE VDA DE BENITEZ
RUC
337535-8
Número de Contrato
N°286/2019.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-20-39897
Monto Contrato
₲ 5.454.554
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.454.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.201.421

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344585
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles (segundo grupo)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf