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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001668
Nro. de Timbrado
13094757
Monto de la Factura
₲ 153.041.666
Nro. de Orden de Pago
11016
Fecha de Orden de Pago
07-05-2019
Fecha Emisión Cheque
07-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.154.118
IVA
₲ 13.912.864

Retención DNCP
₲ 539.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23010-19-35838
Monto Contrato
₲ 367.299.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.265.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.969.884

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339958
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - AD REFERENDUM - LPN 01/2018 - SBE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel