Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001835
Nro. de Timbrado
13684041
Monto de la Factura
₲ 96.000
Nro. de Orden de Pago
12359
Fecha de Orden de Pago
11-02-2020
Fecha Emisión Cheque
11-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.425
IVA
₲ 8.727

Retención DNCP
₲ 339
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23010-19-37433
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.641.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.526.942

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel