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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000557
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            17204082
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 73.027.900
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            1015
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-12-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 68.062.002
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.638.900
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 254.934
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.991.670
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.655.560
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Erico javier Ojeda Pperffecon
        
                                    RUC
                            
            4000603-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            40/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-13001-24-47929
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 73.027.900
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 72.964.166
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 68.062.002
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            436256
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE EDIFICIO JUDICIAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción
        