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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020410
Nro. de Timbrado
13484889
Monto de la Factura
₲ 16.234.951
Nro. de Orden de Pago
2050
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.572.438
IVA
₲ 422.639

Retención DNCP
₲ 61.352
Retención IVA
₲ 126.792
Retención Renta
₲ 474.369
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
34/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36952
Monto Contrato
₲ 31.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.375.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.099.559

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341229
Nombre de la Licitación
Adquisición de pasajes aéreos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica