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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000158
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 1.823.010
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.381
IVA
₲ 165.728

Retención DNCP
₲ 6.629
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
12A
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37379
Monto Contrato
₲ 11.554.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.554.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.982.935

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347563
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO, CARTÓN, COMPUTACIÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas