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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001304
Monto de la Factura
₲ 24.679.650
Nro. de Orden de Pago
20207391
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.124.633
IVA
₲ 2.243.605

Retención DNCP
₲ 87.052
Retención IVA
₲ 673.082
Retención Renta
₲ 673.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.121.802
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
7380
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38331
Monto Contrato
₲ 581.649.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.211.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.732.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande