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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 20.239.933
Nro. de Orden de Pago
20206417
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.144.548
IVA
₲ 1.839.994

Retención DNCP
₲ 71.392
Retención IVA
₲ 551.998
Retención Renta
₲ 551.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 919.997
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
7431/19
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38334
Monto Contrato
₲ 87.397.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.696.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.824.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande