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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 17.861.092
Nro. de Orden de Pago
20202278
Fecha de Orden de Pago
15-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.011.981
IVA
₲ 1.623.736

Retención DNCP
₲ 63.001
Retención IVA
₲ 487.121
Retención Renta
₲ 487.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 811.868
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR MARTINEZ ORTEGA
RUC
769824-0
Número de Contrato
7437
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38290
Monto Contrato
₲ 54.175.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.137.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.533.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande