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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000706
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.727.033
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20198530
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-10-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            08-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            08-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.098.856
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.429.730
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 55.474
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 428.919
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 428.919
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 714.865
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROTEL INGENIERIA S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80018319-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            7118
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-25002-19-36431
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 419.992.902
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 406.716.694
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 360.427.677
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            323744
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        