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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003359
Monto de la Factura
₲ 154.293.525
Nro. de Orden de Pago
201910694
Fecha de Orden de Pago
28-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.319.938
IVA
₲ 14.026.684

Retención DNCP
₲ 544.235
Retención IVA
₲ 4.208.005
Retención Renta
₲ 4.208.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.013.342
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE ELECTRIFICACIÓN S.A.
RUC
80003433-3
Número de Contrato
5241
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-37375
Monto Contrato
₲ 154.504.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.293.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.319.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250364
Nombre de la Licitación
Lp0876-13. Ampliación y Cambio de Sección de la Línea Alimentadora SRO 04,Distritos de Santa Rosa del Aguaray-Karapai, Dpto.de San Pedro y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande