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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000735
Monto de la Factura
₲ 48.575.908
Nro. de Orden de Pago
20202796
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.546.977
IVA
₲ 4.415.992
Retención DNCP
₲ 171.340
Retención IVA
₲ 1.324.798
Retención Renta
₲ 1.324.797
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.207.996
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7124
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36425
Monto Contrato
₲ 130.148.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.732.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.922.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
