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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001198
Monto de la Factura
₲ 597.994.147
Nro. de Orden de Pago
20205746
Fecha de Orden de Pago
19-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.085.445
IVA
₲ 54.363.104

Retención DNCP
₲ 2.109.288
Retención IVA
₲ 16.308.931
Retención Renta
₲ 16.308.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 27.181.552
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
6959
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38240
Monto Contrato
₲ 597.998.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.994.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.085.445

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331024
Nombre de la Licitación
Lp1298-17.Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión NAT 05, desde el Centro de Distribución Natalio, en Distritos del Departamento de Itapúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande