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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 27.152.384
Nro. de Orden de Pago
20215313
Fecha de Orden de Pago
09-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.341.371
IVA
₲ 2.468.399

Retención DNCP
₲ 95.774
Retención IVA
₲ 740.520
Retención Renta
₲ 740.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.234.199
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7388
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38349
Monto Contrato
₲ 781.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.946.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.756.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande