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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001932
Monto de la Factura
₲ 133.672.099
Nro. de Orden de Pago
2021399
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.833.390
IVA
₲ 12.152.009

Retención DNCP
₲ 471.498
Retención IVA
₲ 3.645.603
Retención Renta
₲ 3.645.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.076.005
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
7388
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-38349
Monto Contrato
₲ 781.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 735.946.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.756.285

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande