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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001436
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 27.647.092
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20213987
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-05-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-06-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-06-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 24.784.863
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.513.372
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 97.519
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 754.012
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 754.012
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 1.256.686
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
        
                                    RUC
                            
            1330658-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            7121
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-25002-19-36878
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 295.287.694
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 263.128.754
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 235.887.749
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            323744
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        