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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            009-001-0112380
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 63.151.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            20207237
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-10-2020
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-10-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-10-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 59.483.649
        
                                    IVA
                            
            ₲ 5.741.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 222.751
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.722.300
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.722.300
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80007217-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            7183/2018
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-25002-19-36199
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 299.388.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 299.331.100
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 281.948.127
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            323722
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN1351-17.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        