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Datos del Pago

Nro. de Factura
009-001-0112380
Monto de la Factura
₲ 63.151.000
Nro. de Orden de Pago
20207237
Fecha de Orden de Pago
07-10-2020
Fecha Emisión Cheque
22-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.483.649
IVA
₲ 5.741.000

Retención DNCP
₲ 222.751
Retención IVA
₲ 1.722.300
Retención Renta
₲ 1.722.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
7183/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-36199
Monto Contrato
₲ 299.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.331.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 281.948.127

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323722
Nombre de la Licitación
LPN1351-17.Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos de la Flota ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto, Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande