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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000998
Monto de la Factura
₲ 43.233.280
Nro. de Orden de Pago
20198926
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.757.457
IVA
₲ 3.930.298
Retención DNCP
₲ 152.496
Retención IVA
₲ 1.179.089
Retención Renta
₲ 1.179.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.965.149
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7066/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25002-19-35723
Monto Contrato
₲ 91.842.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.842.461
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.334.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333079
Nombre de la Licitación
Lp1326-17.Construcción de Redes de MT, BT y Montaje de PD en los Asentamientos de Potrerito, Villa Jardín, Don Bosco, San Rafael, Fracción Ypané Centro, Jeroviá, La Lomita y Vy'a Rendáde los Distritos de Ypané, J.A. Saldívar, Villeta, Itá del Departamento Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande