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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001101
Nro. de Timbrado
13844323
Monto de la Factura
₲ 14.565.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.602
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 2.648
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
AC-22005-19-38448
Monto Contrato
₲ 14.565.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.836.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.786.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367451
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en los Distritos Jose D. Ocampo y Juan M. Frutos
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu