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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
11652835
Monto de la Factura
₲ 50.700.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
21-02-2017
Fecha Emisión Cheque
21-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.515.636
IVA

Retención DNCP
₲ 184.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE MONGES BENITEZ
RUC
2065762-5
Número de Contrato
65/15
Código de Contratación (CC)
AC-22007-16-21623
Monto Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.515.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299064
Nombre de la Licitación
Perforación de Pozos Artesianos y Red de Distribución de Agua en el Departamento de Itapúa- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua