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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064639
Monto de la Factura
₲ 46.004.380
Nro. de Orden de Pago
2000017028
Fecha de Orden de Pago
31-08-2022
Fecha Emisión Cheque
31-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.332.780
IVA
₲ 4.182.216

Retención DNCP
₲ 162.270
Retención IVA
₲ 1.254.665
Retención Renta
₲ 1.254.665
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
076/20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41775
Monto Contrato
₲ 6.589.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.014.028.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.664.777.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373399
Nombre de la Licitación
LPN SBE 146-19 CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE ACCION PROLONGADA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips