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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0064631
Monto de la Factura
₲ 19.969.100
Nro. de Orden de Pago
2000017353
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.809.440
IVA
₲ 1.815.373

Retención DNCP
₲ 70.436
Retención IVA
₲ 544.612
Retención Renta
₲ 544.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
076/20
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-41775
Monto Contrato
₲ 6.589.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.014.028.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.664.777.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373399
Nombre de la Licitación
LPN SBE 146-19 CONTRATACION DE SERVICIO DE DESINFECCION DE ACCION PROLONGADA PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips