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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000895
Monto de la Factura
₲ 6.440.616
Nro. de Orden de Pago
2000019707
Fecha de Orden de Pago
27-04-2023
Fecha Emisión Cheque
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.232.798
IVA
₲ 306.696

Retención DNCP
₲ 23.800
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 184.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
400/18
Código de Contratación (CC)
AC-24001-21-40494
Monto Contrato
₲ 572.069.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 490.228.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.305.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
347237
Nombre de la Licitación
LPN 70-18 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips