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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0035013
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 366.434.840
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000015129
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-02-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 349.376.426
        
                                    IVA
                            
            ₲ 17.449.278
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.354.064
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.234.783
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 10.469.567
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DUTRIEC SA
        
                                    RUC
                            
            80015056-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            64/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-24001-21-41202
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.413.488.640
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.413.488.640
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.319.330.932
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            347619
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 73-18 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        