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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005328
Nro. de Timbrado
15824445
Monto de la Factura
₲ 49.524.784
Nro. de Orden de Pago
1155
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.648.745
IVA
₲ 4.502.253

Retención DNCP
₲ 174.687
Retención IVA
₲ 1.350.676
Retención Renta
₲ 1.350.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-23014-22-43369
Monto Contrato
₲ 111.430.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.049.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.297.490

Datos de la Licitación

ID de Licitación
379278
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo