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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001268
Monto de la Factura
₲ 85.698.502
Nro. de Orden de Pago
20211169
Fecha de Orden de Pago
23-02-2021
Fecha Emisión Cheque
15-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.826.370
IVA
₲ 7.790.773

Retención DNCP
₲ 302.282
Retención IVA
₲ 2.337.232
Retención Renta
₲ 2.337.232
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.895.386
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
7599
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38781
Monto Contrato
₲ 553.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.816.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.585.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande