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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001819
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
20206718
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.023.818
IVA
₲ 12.272.727
Retención DNCP
₲ 476.182
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 3.681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.136.364
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5233
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39330
Monto Contrato
₲ 236.143.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.843.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250531
Nombre de la Licitación
Lp0867-13 Construcción de Nueva Línea Alimentadora de MT FIL 02, desde el CD Filadelfia y Ampliación, Normalización con Aumento de Sección de Conductores de un Tramo de red de MT, Dpto. de Boquerón
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande