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Datos del Pago

Nro. de Factura
019-008-0000283
Monto de la Factura
₲ 608.975.000
Nro. de Orden de Pago
2021571
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.610.161
IVA
₲ 55.361.364

Retención DNCP
₲ 2.148.021
Retención IVA
₲ 16.608.409
Retención Renta
₲ 16.608.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7957
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39997
Monto Contrato
US$ 101.215,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.610.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande