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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010801
Monto de la Factura
₲ 40.578.933
Nro. de Orden de Pago
20211471
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
12-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.377.907
IVA
₲ 3.688.994

Retención DNCP
₲ 143.133
Retención IVA
₲ 1.106.698
Retención Renta
₲ 1.106.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.844.497
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7387
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38799
Monto Contrato
₲ 460.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.365.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.568.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande