- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001997
Monto de la Factura
₲ 1.840.390
Nro. de Orden de Pago
20215161
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
26-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.649.860
IVA
₲ 167.308
Retención DNCP
₲ 6.492
Retención IVA
₲ 50.192
Retención Renta
₲ 50.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 83.654
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7376
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38827
Monto Contrato
₲ 588.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.394.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.204.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
