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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 2.943.750
Nro. de Orden de Pago
20228743
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.638.992
IVA
₲ 267.614
Retención DNCP
₲ 10.383
Retención IVA
₲ 80.284
Retención Renta
₲ 80.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 133.807
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio COVIPA-SINGEL
RUC
80089251-8
Número de Contrato
7269/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40154
Monto Contrato
₲ 320.825.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.526.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.288.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341704
Nombre de la Licitación
Lp1384-18.Adecuación y Ampliación de Red de MT para Acople de Alimentadores CZU 02 y CYO 03, Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande