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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 35.377.841
Nro. de Orden de Pago
2000011408
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.540.862
IVA
₲ 3.369.318

Retención DNCP
₲ 130.730
Retención IVA
₲ 1.010.795
Retención Renta
₲ 1.010.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.684.659
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio COVIPA-SINGEL
RUC
80089251-8
Número de Contrato
7269/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40154
Monto Contrato
₲ 320.825.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.526.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.288.632

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341704
Nombre de la Licitación
Lp1384-18.Adecuación y Ampliación de Red de MT para Acople de Alimentadores CZU 02 y CYO 03, Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande