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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 107.532.266
Nro. de Orden de Pago
20212292
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.399.744
IVA
₲ 9.775.661

Retención DNCP
₲ 379.296
Retención IVA
₲ 2.932.698
Retención Renta
₲ 2.932.698
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.887.830
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
7432
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38831
Monto Contrato
₲ 563.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.130.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.659.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande