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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003917
Monto de la Factura
₲ 1.178.105.850
Nro. de Orden de Pago
2884
Fecha de Orden de Pago
20-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.105.850
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
CONTRATO UOC3 N°04/21
Código de Contratación (CC)
AC-30001-23-44124
Monto Contrato
₲ 6.227.535.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.227.535.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.227.535.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388451
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción