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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002175
Nro. de Timbrado
17130152
Monto de la Factura
₲ 4.517.000
Nro. de Orden de Pago
3613
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.209.844
IVA
₲ 410.636

Retención DNCP
₲ 15.768
Retención IVA
₲ 123.191
Retención Renta
₲ 164.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46547
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.917.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.907.809

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria