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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-054-0008078
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15677449
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.960.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            44
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-02-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-02-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-02-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.644.790
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 60.648
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 239.400
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
        
                                    RUC
                            
            80004426-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            21/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22016-22-43053
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 15.960.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.944.838
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.644.790
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            391431
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PASAJES Y TRANSPORTE DE PERSONAS - PLURIANUAL 2021-2022
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Boquerón
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Boqueron
        