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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001653
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15732090
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 106.298.635
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            617
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-07-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 97.601.473
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 386.540
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
        
                                    RUC
                            
            903416-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22008-22-42576
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 650.753.908
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 500.822.557
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 498.846.926
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            399463
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA 
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Misiones
        