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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001908
Nro. de Timbrado
11368983
Monto de la Factura
₲ 2.267.000
Nro. de Orden de Pago
526
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.155.876
IVA
₲ 206.091
Retención DNCP
₲ 8.079
Retención IVA
₲ 61.827
Retención Renta
₲ 41.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28002-16-23875
Monto Contrato
₲ 8.872.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.470.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303434
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales y Gastronómicos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica
