- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000217
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            12502450
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 28.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            766
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-06-2018
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            20-06-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-06-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 26.627.490
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 99.782
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 763.637
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 509.091
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INGENEG S.A.
        
                                    RUC
                            
            80015785-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            100
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-25007-17-31166
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 28.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 28.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 26.627.490
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            324170
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de fiscalización civil del proyecto nuevo molino de cemento Villeta
        
                                    Convocante
                            
            Industria Nacional del Cemento (INC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Inc
        