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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001213
Nro. de Timbrado
12251050
Monto de la Factura
₲ 102.778.761
Nro. de Orden de Pago
1400
Fecha de Orden de Pago
06-11-2017
Fecha Emisión Cheque
06-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.740.733
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 366.266
Retención IVA
₲ 2.803.057
Retención Renta
₲ 1.868.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
AC-25007-17-26896
Monto Contrato
₲ 705.515.044
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.515.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.931.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297766
Nombre de la Licitación
Consultoría para Elaboración de Proyecto de Obras Civiles y Mitigación de Impacto Ambiental para el Proyecto Cambio de Combutible del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc