Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
13284041
Monto de la Factura
₲ 63.300.000
Nro. de Orden de Pago
1532
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.623.996
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 223.276
Retención IVA
₲ 1.726.364
Retención Renta
₲ 1.726.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
AC-25007-19-36512
Monto Contrato
₲ 126.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.247.992

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339341
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc