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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008821
Monto de la Factura
₲ 18.281.083
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
14-02-2023
Fecha Emisión Cheque
14-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.203.331
IVA
₲ 1.661.916
Retención DNCP
₲ 64.482
Retención IVA
₲ 498.575
Retención Renta
₲ 498.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
AC-21001-22-43770
Monto Contrato
₲ 99.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.627.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.836.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay