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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006225
Monto de la Factura
₲ 408.000
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
17-03-2023
Fecha Emisión Cheque
17-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.947
IVA
₲ 37.090
Retención DNCP
₲ 1.439
Retención IVA
₲ 11.127
Retención Renta
₲ 11.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
AC-21001-22-43947
Monto Contrato
₲ 2.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.565.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.436.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378255
Nombre de la Licitación
LPN 5PM/20-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE LA TESORERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay