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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000268
Nro. de Timbrado
15266369
Monto de la Factura
₲ 68.323.202
Nro. de Orden de Pago
122854
Fecha de Orden de Pago
03-05-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.112.002
IVA
₲ 6.211.200
Retención DNCP
₲ 240.995
Retención IVA
₲ 1.863.360
Retención Renta
₲ 1.863.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
LPN SBE N°04/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23016-22-42279
Monto Contrato
₲ 132.246.403
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.159.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.224.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383588
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza para Oficinas del SENACSA - Sede Central y DIGESIT - Plurianual.-
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal