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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 65.000.000
Nro. de Orden de Pago
1296
Fecha de Orden de Pago
14-06-2016
Fecha Emisión Cheque
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.813.819
IVA
₲ 5.909.091

Retención DNCP
₲ 231.636
Retención IVA
₲ 1.772.727
Retención Renta
₲ 1.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
067/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-21922
Monto Contrato
₲ 102.743.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.743.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.706.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291661
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac