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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003295
Monto de la Factura
₲ 1.218.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.168.297
IVA
₲ 110.727

Retención DNCP
₲ 4.340
Retención IVA
₲ 23.218
Retención Renta
₲ 22.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
041/2015
Código de Contratación (CC)
AC-25005-16-22677
Monto Contrato
₲ 15.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.916.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.208.460

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295697
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac