- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            002-001-0000153
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.445.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            709
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            15-06-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            15-06-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-06-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.359.220
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.949.545
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 85.780
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MOVIMENT TRAIDING S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80064825-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            45/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            AC-22002-15-18395
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 21.445.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 21.445.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 21.359.220
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            279259
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Terminación de Aulas Escolares de la Planta Baja del Colegio Nacional "Prof. Elsa Jacinta Massi" de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc San Pedro
        