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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0057028
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. de Orden de Pago
7725
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.275
IVA
₲ 25.455

Retención DNCP
₲ 998
Retención IVA
₲ 7.637
Retención Renta
₲ 5.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
AC-13001-12-7201
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.191.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.556.050

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186503
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia