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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001436
Monto de la Factura
₲ 199.100.000
Nro. de Orden de Pago
59568
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.537.720
IVA
₲ 18.100.000

Retención DNCP
₲ 702.280
Retención IVA
₲ 5.430.000
Retención Renta
₲ 5.430.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
113/2018
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-38488
Monto Contrato
₲ 633.923.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.923.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.109.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341808
Nombre de la Licitación
Adquisición Caños, Accesorios y Vávulas de Galvanizado, Bronce y Hierro fundido
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap