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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000030
Monto de la Factura
₲ 308.217.500
Nro. de Orden de Pago
61394
Fecha de Orden de Pago
12-03-2021
Fecha Emisión Cheque
12-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.318.469
IVA
₲ 28.019.773

Retención DNCP
₲ 1.087.167
Retención IVA
₲ 8.405.932
Retención Renta
₲ 8.405.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO FIPAR
RUC
80110137-9
Número de Contrato
153/2019
Código de Contratación (CC)
AC-40002-20-39840
Monto Contrato
₲ 762.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.600.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 718.313.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370464
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESAS DE SERVICIOS PARA LA PROVISION Y MONTAJE DE TANQUES DE AGUA CON ELECTROBOMBA, PRESURIZADOR Y ACCESORIOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap